规范财务风险 加强审计整改力度
发表日期:2018-06-26  作者: 文/古文思 黄超前 来源: 本站原创 编辑: 信息管理员 阅读:68

上半年,集团内部审计组根据集团的部署安排,对部分子公司进行了内部审计。为确保审计中发现的问题得到全面、真实地整改, 619日至21日,集团内部审计小组深入被审计的子公司开展审计整改情况专项检查,以加强集团内部审计监督和完善集团内部控制。

审计小组通过现场抽查会计凭证及有关资料、一一对比整改证明材料、听取相关人员汇报等,检查被审计单位是否全面整改报告反映的问题、是否存在搞形式主义或选择性整改。被检查的子公司高度重视,积极配合,就审计发现的问题一一认真进行了整改落实。审计小组今后将会加强审计力度,督导子公司杜绝同类问题再次发生。


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